A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
8.11.2023
telef. hovory 8/2023
Detail faktúry
Číslo | 8334339638 |
---|---|
Číslo interné | 202424 |
Predmet | telef. hovory 8/2023 |
Cena | 40,94 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.9.2023 |
Dátum doručenia | 8.9.2023 |
Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
Dátum úhrady | 18.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
bank. popl. za info. poskytnute audítorovi
Detail faktúry
Číslo | 7230100738 |
---|---|
Číslo interné | 202423 |
Predmet | bank. popl. za info. poskytnute audítorovi |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Prima banka, centrála Žilina |
Dodávateľ IČO | 31575951 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 12.9.2023 |
Dátum doručenia | 12.9.2023 |
Dátum splatnosti | 19.9.2023 |
Dátum úhrady | 12.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
verejná správa -prístup na rok 2024
Detail faktúry
Číslo | 5923016636 |
---|---|
Číslo interné | 12025 |
Predmet | verejná správa -prístup na rok 2024 |
Cena | 204 € |
Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Žilina |
Dodávateľ IČO | 31592503 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 6.9.2023 |
Dátum doručenia | 6.9.2023 |
Dátum splatnosti | 13.9.2023 |
Dátum úhrady | 6.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 52940 |
---|---|
Číslo interné | 202420 |
Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
Cena | 83,43 € |
Dodávateľ | COOP Jednova Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 30.8.2023 |
Dátum doručenia | 1.9.2023 |
Dátum splatnosti | 8.9.2023 |
Dátum úhrady | 5.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
Mäso pre školskú jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 230162 |
---|---|
Číslo interné | 202421 |
Predmet | Mäso pre školskú jedáleň |
Cena | 79,27 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 32840063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 25.8.2023 |
Dátum doručenia | 26.8.2023 |
Dátum splatnosti | 8.9.2023 |
Dátum úhrady | 5.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
Webové sídlo so službou 9-11/2023
Detail faktúry
Číslo | 2023403 |
---|---|
Číslo interné | 202419 |
Predmet | Webové sídlo so službou 9-11/2023 |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 5359133 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.9.2023 |
Dátum doručenia | 2.9.2023 |
Dátum splatnosti | 20.9.2023 |
Dátum úhrady | 5.9.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
Elektronizácia služieb 1.7.2023-30.06.2024
Detail faktúry
Číslo | 22307043 |
---|---|
Číslo interné | 202416 |
Predmet | Elektronizácia služieb 1.7.2023-30.06.2024 |
Cena | 234,00 € |
Dodávateľ | Lomtec, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35795175 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 7.8.2023 |
Dátum doručenia | 22.8.2023 |
Dátum splatnosti | 6.9.2023 |
Dátum úhrady | 31.8.2023 |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
pevná linka - hovory za 7/2023
Detail faktúry
Číslo | 8332568543 |
---|---|
Číslo interné | 202416 |
Predmet | pevná linka - hovory za 7/2023 |
Cena | 41,28 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
Dátum doručenia | 16.8.2023 |
Dátum splatnosti | 18.8.2023 |
Dátum úhrady | 18.8.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
8.11.2023
tlačivá pre materskú školu
Detail faktúry
Číslo | 2232207209 |
---|---|
Číslo interné | 12024 |
Predmet | tlačivá pre materskú školu |
Cena | 49,16 € |
Dodávateľ | ŠEVT, a.s., Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 31331131 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 21.8.2023 |
Dátum doručenia | 23.8.2023 |
Dátum splatnosti | 4.9.2023 |
Dátum úhrady | 17.8.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
23.8.2023
záloha za plyn 8/202
Detail faktúry
Číslo | 8688745189 |
---|---|
Číslo interné | 202412 |
Predmet | záloha za plyn 8/202 |
Cena | 190 € |
Dodávateľ | SPP, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
Dátum doručenia | 3.8.2023 |
Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
Dátum úhrady | 14.8.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
uloženie odpadu za 7/2023
Detail faktúry
Číslo | 3202300732 |
---|---|
Číslo interné | 202411 |
Predmet | uloženie odpadu za 7/2023 |
Cena | 408,72 € |
Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
Dátum doručenia | 2.8.2023 |
Dátum splatnosti | 14.8.2023 |
Dátum úhrady | 14.8.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
náklady na spoločnú úradovňu - stavebný poriadok
Detail faktúry
Číslo | 0492023 |
---|---|
Číslo interné | 202410 |
Predmet | náklady na spoločnú úradovňu - stavebný poriadok |
Cena | 155,94 € |
Dodávateľ | Mesto Nové Mesto nad Váhom, Spoločný úrad samosprávy |
Dodávateľ IČO | 311863 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 18.7.2023 |
Dátum doručenia | 20.7.2023 |
Dátum splatnosti | 1.8.2023 |
Dátum úhrady | 31.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
vývoz odpadu za 2Q/2023
Detail faktúry
Číslo | 3129230644 |
---|---|
Číslo interné | 202409 |
Predmet | vývoz odpadu za 2Q/2023 |
Cena | 1 717,02 € |
Dodávateľ | Marius Pedersen, a. s. |
Dodávateľ IČO | 34115901 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.7.2023 |
Dátum doručenia | 24.7.2023 |
Dátum splatnosti | 3.8.2023 |
Dátum úhrady | 27.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
stočné MŠ 1.1. - 30.6.2023
Detail faktúry
Číslo | 2231008535 |
---|---|
Číslo interné | 202408 |
Predmet | stočné MŠ 1.1. - 30.6.2023 |
Cena | 91,61 € |
Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36252484 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 24.7.2023 |
Dátum splatnosti | 29.7.2023 |
Dátum úhrady | 27.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
stočné KD 14.4.-30.6.
Detail faktúry
Číslo | 2231008536 |
---|---|
Číslo interné | 202407 |
Predmet | stočné KD 14.4.-30.6. |
Cena | 11,94 € |
Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36252484 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 24.7.2023 |
Dátum splatnosti | 29.7.2023 |
Dátum úhrady | 27.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
stočné TJ 14.4.-.30.6.
Detail faktúry
Číslo | 2231008537 |
---|---|
Číslo interné | 202406 |
Predmet | stočné TJ 14.4.-.30.6. |
Cena | 14,52 € |
Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36252484 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 24.7.2023 |
Dátum splatnosti | 29.7.2023 |
Dátum úhrady | 27.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
webové sídlo za 6,7,8/2023
Detail faktúry
Číslo | 2023269 |
---|---|
Číslo interné | 202405 |
Predmet | webové sídlo za 6,7,8/2023 |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Dobraobec, s.r.o |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
Dátum doručenia | 24.7.2023 |
Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
Dátum úhrady | 24.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
telef.hovory 6/2023
Detail faktúry
Číslo | 8330811694 |
---|---|
Číslo interné | 202404 |
Predmet | telef.hovory 6/2023 |
Cena | 42,41 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
Dátum doručenia | 11.7.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 18.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 52935 |
---|---|
Číslo interné | 202403 |
Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
Cena | 145,43 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 11.7.2023 |
Dátum doručenia | 11.7.2023 |
Dátum splatnosti | 20.7.2023 |
Dátum úhrady | 17.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
vývoz BRKO 6/2023
Detail faktúry
Číslo | 102307054 |
---|---|
Číslo interné | 202402 |
Predmet | vývoz BRKO 6/2023 |
Cena | 185,76 € |
Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o |
Dodávateľ IČO | 50254081 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 8.7.2023 |
Dátum doručenia | 11.7.2023 |
Dátum splatnosti | 22.7.2023 |
Dátum úhrady | 17.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |