A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
31.5.2023
seminár
Detail faktúry
Číslo | 233127 |
---|---|
Číslo interné | 202365 |
Predmet | seminár |
Cena | 54,00 € |
Dodávateľ | SOMI Trenčín, spol s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36296589 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 17.5.2023 |
Dátum doručenia | 17.5.2023 |
Dátum splatnosti | 17.5.2023 |
Dátum úhrady | 15.5.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
31.5.2023
uloženie odpadu 4/2023
Detail faktúry
Číslo | 3202300389 |
---|---|
Číslo interné | 202364 |
Predmet | uloženie odpadu 4/2023 |
Cena | 447,21 € |
Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 8.5.2023 |
Dátum doručenia | 10.5.2023 |
Dátum splatnosti | 22.5.2023 |
Dátum úhrady | 15.5.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
31.5.2023
vývoz veľkoobj. odpadu
Detail faktúry
Číslo | 2305002 |
---|---|
Číslo interné | 202363 |
Predmet | vývoz veľkoobj. odpadu |
Cena | 180,00 € |
Dodávateľ | M+M Trans SK, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48002739 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.5.2023 |
Dátum doručenia | 5.5.2023 |
Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
Dátum úhrady | 15.5.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
31.5.2023
plyn - opakované dodávky 5/2023
Detail faktúry
Číslo | 8611202500 |
---|---|
Číslo interné | 202362 |
Predmet | plyn - opakované dodávky 5/2023 |
Cena | 477 € |
Dodávateľ | SPP, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815258 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
Dátum doručenia | 3.5.2023 |
Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
Dátum úhrady | 15.5.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
31.5.2023
náklady na spoločnú úradovňu - stavebný poriadok
Detail faktúry
Číslo | 021/2023 |
---|---|
Číslo interné | 202358 |
Predmet | náklady na spoločnú úradovňu - stavebný poriadok |
Cena | 127,65 € |
Dodávateľ | Mesto Nové Mesto nad Váhom, Spoločný úrad samosprávy |
Dodávateľ IČO | 311863 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 14.4.2023 |
Dátum doručenia | 28.4.2023 |
Dátum splatnosti | 28.4.2023 |
Dátum úhrady | 3.5.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
31.5.2023
licencia na použitie hud. diel
Detail faktúry
Číslo | 2231107043 |
---|---|
Číslo interné | 202359 |
Predmet | licencia na použitie hud. diel |
Cena | 22,80 € |
Dodávateľ | SOZA |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 21.4.2023 |
Dátum doručenia | 28.4.2023 |
Dátum splatnosti | 6.5.2023 |
Dátum úhrady | 3.5.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
31.5.2023
osadenie vodomeru TJ
Detail faktúry
Číslo | 482304197 |
---|---|
Číslo interné | 202360 |
Predmet | osadenie vodomeru TJ |
Cena | 112,36 € |
Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36252484 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 28.4.2023 |
Dátum doručenia | 2.5.2023 |
Dátum splatnosti | 12.5.2023 |
Dátum úhrady | 3.5.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
31.5.2023
osadenie vodomeru KD
Detail faktúry
Číslo | 482304198 |
---|---|
Číslo interné | 202361 |
Predmet | osadenie vodomeru KD |
Cena | 142,64 € |
Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36252484 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 28.4.2023 |
Dátum doručenia | 3.5.2023 |
Dátum splatnosti | 12.5.2023 |
Dátum úhrady | 3.5.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
31.5.2023
vývoz odpadu za 1.Q/2023
Detail faktúry
Číslo | 3129230235 |
---|---|
Číslo interné | 202357 |
Predmet | vývoz odpadu za 1.Q/2023 |
Cena | 1 717,02 € |
Dodávateľ | Marius Pedersen, a. s. |
Dodávateľ IČO | 34115901 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 3.4.2023 |
Dátum doručenia | 28.4.2023 |
Dátum splatnosti | 3.5.2023 |
Dátum úhrady | 2.5.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
28.4.2023
mäso pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | FV230072 |
---|---|
Číslo interné | 202356 |
Predmet | mäso pre šk. jedáleň |
Cena | 77,85 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 328400063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 20.4.2023 |
Dátum doručenia | 28.4.2023 |
Dátum splatnosti | 4.5.2023 |
Dátum úhrady | 2.5.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 52919 |
---|---|
Číslo interné | 202355 |
Predmet | potraviny pre ŠJ |
Cena | 235,53 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 25.4.2023 |
Dátum doručenia | 28.4.2023 |
Dátum splatnosti | 4.5.2023 |
Dátum úhrady | 2.5.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 52917 |
---|---|
Číslo interné | 202354 |
Predmet | potraviny pre ŠJ |
Cena | 215,97 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
Dátum doručenia | 18.4.2023 |
Dátum splatnosti | 21.4.2023 |
Dátum úhrady | 19.4.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
telef. hovory za 3/2023
Detail faktúry
Číslo | 8325501820 |
---|---|
Číslo interné | 202351 |
Predmet | telef. hovory za 3/2023 |
Cena | 43,00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
Dátum doručenia | 6.4.2023 |
Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
Dátum úhrady | 18.4.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
mobil-hovory za 3/2023
Detail faktúry
Číslo | 1331248786 |
---|---|
Číslo interné | 202352 |
Predmet | mobil-hovory za 3/2023 |
Cena | 52,40 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 6.4.2023 |
Dátum doručenia | 11.4.2023 |
Dátum splatnosti | 21.4.2023 |
Dátum úhrady | 18.4.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete
Detail faktúry
Číslo | 482304186 |
---|---|
Číslo interné | 202353 |
Predmet | obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete |
Cena | 38,71 € |
Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36252484 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 18.4.2023 |
Dátum doručenia | 19.4.2023 |
Dátum splatnosti | 2.5.2023 |
Dátum úhrady | 18.4.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
vývoz BRKO za 3/2023
Detail faktúry
Číslo | 102304057 |
---|---|
Číslo interné | 202349 |
Predmet | vývoz BRKO za 3/2023 |
Cena | 232,20 € |
Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o |
Dodávateľ IČO | 50254081 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.4.2023 |
Dátum doručenia | 6.4.2023 |
Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.4.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
elektrická energia KD+VO
Detail faktúry
Číslo | 7112407977 |
---|---|
Číslo interné | 202350 |
Predmet | elektrická energia KD+VO |
Cena | 265,01 € |
Dodávateľ | ZSE, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.4.2023 |
Dátum doručenia | 6.4.2023 |
Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.4.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
uloženie odpadu 3/2023
Detail faktúry
Číslo | 3202300294 |
---|---|
Číslo interné | 202348 |
Predmet | uloženie odpadu 3/2023 |
Cena | 440,57 € |
Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 4.4.2023 |
Dátum splatnosti | 14.4.2023 |
Dátum úhrady | 14.4.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
aktualizácia programov
Detail faktúry
Číslo | 1231273 |
---|---|
Číslo interné | 202347 |
Predmet | aktualizácia programov |
Cena | 342,00 € |
Dodávateľ | TopSet Solution, s.r.o |
Dodávateľ IČO | 46919805 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
Dátum doručenia | 4.4.2023 |
Dátum splatnosti | 14.4.2023 |
Dátum úhrady | 12.4.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
plyn - opakované dodávky 4/2023
Detail faktúry
Číslo | 8698262587 |
---|---|
Číslo interné | 202346 |
Predmet | plyn - opakované dodávky 4/2023 |
Cena | 1 230,00 € |
Dodávateľ | SPP, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815258 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
Dátum doručenia | 4.4.2023 |
Dátum splatnosti | 17.4.2023 |
Dátum úhrady | 5.4.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |