A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
22.6.2023
servis tlačiarne a zálohovanie
Detail faktúry
Číslo | 20230230 |
---|---|
Číslo interné | 202384 |
Predmet | servis tlačiarne a zálohovanie |
Cena | 92,18 € |
Dodávateľ | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
Dodávateľ IČO | 31036279 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 14.6.2023 |
Dátum doručenia | 15.6.2023 |
Dátum splatnosti | 21.6.2023 |
Dátum úhrady | 19.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
oprava auta Seat
Detail faktúry
Číslo | 2023154 |
---|---|
Číslo interné | 202383 |
Predmet | oprava auta Seat |
Cena | 166 € |
Dodávateľ | Marián GONO - AUTOOPRAVOVŇA |
Dodávateľ IČO | 32777035 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 14.6.2023 |
Dátum doručenia | 15.6.2023 |
Dátum splatnosti | 24.6.2023 |
Dátum úhrady | 19.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
za toner a atrament do tlačiarne Mš
Detail faktúry
Číslo | 20230221 |
---|---|
Číslo interné | 202382 |
Predmet | za toner a atrament do tlačiarne Mš |
Cena | 29,40 € |
Dodávateľ | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
Dodávateľ IČO | 31036279 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 13.6.2023 |
Dátum doručenia | 15.6.2023 |
Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
Dátum úhrady | 19.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
telefónne hovory 5/2023
Detail faktúry
Číslo | 8329039713 |
---|---|
Číslo interné | 202381 |
Predmet | telefónne hovory 5/2023 |
Cena | 41,82 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
Dátum doručenia | 7.6.2023 |
Dátum splatnosti | 19.6.2023 |
Dátum úhrady | 19.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
el. energia za KD a VO 5/2023
Detail faktúry
Číslo | 7191191763 |
---|---|
Číslo interné | 202380 |
Predmet | el. energia za KD a VO 5/2023 |
Cena | 318,29 € |
Dodávateľ | ZSE, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.6.2023 |
Dátum doručenia | 7.6.2023 |
Dátum splatnosti | 19.6.2023 |
Dátum úhrady | 15.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
záloha za plyn 5/2023
Detail faktúry
Číslo | 8678946344 |
---|---|
Číslo interné | 202379 |
Predmet | záloha za plyn 5/2023 |
Cena | 206 € |
Dodávateľ | SPP, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
Dátum doručenia | 6.6.2023 |
Dátum splatnosti | 15.6.2023 |
Dátum úhrady | 9.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
telefónne hovory 5/2023
Detail faktúry
Číslo | 1551297252 |
---|---|
Číslo interné | 202378 |
Predmet | telefónne hovory 5/2023 |
Cena | 101,03 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 6.6.2023 |
Dátum doručenia | 6.6.2023 |
Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
Dátum úhrady | 9.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
zneškodnenie odpadu
Detail faktúry
Číslo | 2023112 |
---|---|
Číslo interné | 202377 |
Predmet | zneškodnenie odpadu |
Cena | 16,80 € |
Dodávateľ | Bomat, s.r.o. ,Veľké Orvište |
Dodávateľ IČO | 36235288 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.6.2023 |
Dátum doručenia | 6.6.2023 |
Dátum splatnosti | 19.6.2023 |
Dátum úhrady | 9.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
uloženie odpafdu za 5/2023
Detail faktúry
Číslo | 3202300493 |
---|---|
Číslo interné | 202376 |
Predmet | uloženie odpafdu za 5/2023 |
Cena | 706,66 € |
Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 31.5.2023 |
Dátum doručenia | 6.6.2023 |
Dátum splatnosti | 14.6.2023 |
Dátum úhrady | 9.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
predškolská výchova -časopis
Detail faktúry
Číslo | 202177655 |
---|---|
Číslo interné | 202375 |
Predmet | predškolská výchova -časopis |
Cena | 3,60 € |
Dodávateľ | Slovenská pošta |
Dodávateľ IČO | 36631124 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 23.5.2023 |
Dátum doručenia | 1.6.2023 |
Dátum splatnosti | 31.5.2023 |
Dátum úhrady | 9.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
vodné - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 223048518 |
---|---|
Číslo interné | 202374 |
Predmet | vodné - MŠ |
Cena | 46,38 € |
Dodávateľ | Trenčianskje vodárne a kanalizácie, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36302724 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 24.5.2023 |
Dátum doručenia | 6.6.2023 |
Dátum splatnosti | 8.6.2023 |
Dátum úhrady | 8.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
Tlačivá pre MŠ
Detail faktúry
Číslo | 1232203304 |
---|---|
Číslo interné | 202373 |
Predmet | Tlačivá pre MŠ |
Cena | 15,40 € |
Dodávateľ | ŠEVT, a.s., Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 31331131 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.6.2023 |
Dátum doručenia | 5.6.2023 |
Dátum splatnosti | 19.6.2023 |
Dátum úhrady | 6.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
vývoz BRKo za 5/2023
Detail faktúry
Číslo | 102306055 |
---|---|
Číslo interné | 202372 |
Predmet | vývoz BRKo za 5/2023 |
Cena | 232,20 € |
Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o |
Dodávateľ IČO | 50254081 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 2.6.2023 |
Dátum doručenia | 6.6.2023 |
Dátum splatnosti | 16.6.2023 |
Dátum úhrady | 6.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
9.6.2023
za odber elektroodpadu
Detail faktúry
Číslo | 032023 |
---|---|
Číslo interné | 032023 |
Predmet | za odber elektroodpadu |
Cena | 21,60 € |
Dodávateľ | Obec Očkov |
Dodávateľ IČO | 00311871 |
Odberateľ | Bomat, s.r.o |
Odberateľ IČO | 36235288 |
Dátum vystavenia | 29.5.2023 |
Dátum doručenia | 29.5.2023 |
Dátum splatnosti | 12.6.2023 |
Dátum úhrady | 13.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 9.6.2023 |
1.6.2023
vývoz BRKO 04/2023
Detail faktúry
Číslo | 102305054 |
---|---|
Číslo interné | 202369 |
Predmet | vývoz BRKO 04/2023 |
Cena | 185,76 € |
Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o |
Dodávateľ IČO | 50254081 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.5.2023 |
Dátum doručenia | 10.5.2023 |
Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
Dátum úhrady | 29.5.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 1.6.2023 |
1.6.2023
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 52924 |
---|---|
Číslo interné | 202370 |
Predmet | potraviny pre ŠJ |
Cena | 404,40 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 16.5.2023 |
Dátum doručenia | 18.5.2023 |
Dátum splatnosti | 25.5.2023 |
Dátum úhrady | 24.5.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 1.6.2023 |
1.6.2023
mäso pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | FV230093 |
---|---|
Číslo interné | 202371 |
Predmet | mäso pre šk. jedáleň |
Cena | 114,24 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 328400063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 12.5.2023 |
Dátum doručenia | 19.5.2023 |
Dátum splatnosti | 26.5.2023 |
Dátum úhrady | 24.5.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 1.6.2023 |
1.6.2023
telefónne hovory za 4/2023
Detail faktúry
Číslo | 8327265095 |
---|---|
Číslo interné | 202368 |
Predmet | telefónne hovory za 4/2023 |
Cena | 41,89 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
Dátum doručenia | 9.5.2023 |
Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
Dátum úhrady | 18.5.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 1.6.2023 |
31.5.2023
mobil-hovory za 4/2023
Detail faktúry
Číslo | 84163088 |
---|---|
Číslo interné | 202367 |
Predmet | mobil-hovory za 4/2023 |
Cena | 58,39 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.5.2023 |
Dátum doručenia | 9.5.2023 |
Dátum splatnosti | 22.5.2023 |
Dátum úhrady | 17.5.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |
31.5.2023
elektrická energia KD+VO 4/2023
Detail faktúry
Číslo | 7191180447 |
---|---|
Číslo interné | 202366 |
Predmet | elektrická energia KD+VO 4/2023 |
Cena | 270,42 € |
Dodávateľ | ZSE, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.5.2023 |
Dátum doručenia | 9.5.2023 |
Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
Dátum úhrady | 17.5.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.5.2023 |