Faktúry
zverejnenia
670409085
FDN/2024/061
157,10
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
31428819
Obec Očkov
00311871
18.03.2024
20.03.2024
28.03.2024
26.03.2024
PP
240060
FDN/2024/060
85,66
Ľuboš Čeliga
32840063
Obec Očkov
00311871
08.03.2024
15.03.2024
22.03.2024
21.03.2024
PP
670407356
FDN/2024/059
35,23
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
31428819
Obec Očkov
00311871
04.03.2024
06.03.2024
14.03.2024
12.03.2024
PP
670407362
FDN/2024/058
261,20
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
31428819
Obec Očkov
00311871
04.03.2024
04.03.2024
14.03.2024
12.03.2024
PP
52909
FDN/2024/057
63,34
COOP Jednota Trnava, SD
00168921
Obec Očkov
00311871
27.02.2024
29.02.2024
07.03.2024
01.03.2024
PP
2240110
FDN/2024/056
193,20
Topset Solutions, s.r.o.
46919805
Obec Očkov
00311871
21.03.2024
27.03.2024
31.03.2024
27.03.2024
PP
249100100
FDN/2024/055
0,00
ENVIS, s.r.o.
35977442
Obec Očkov
00311871
27.03.2024
27.03.2024
10.04.2024
26.03.2024
uhradená zálohovou faktúrou
9100822
FDN/2024/054
71,04
ENVIS, s.r.o.
35977442
Obec Očkov
00311871
15.03.2024
15.03.2024
29.03.2024
26.03.2024
PP
9240377
FDN/2024/053
228,00
Topset Solutions, s.r.o.
46919805
Obec Očkov
00311871
18.03.2024
20.03.2024
28.03.2024
26.03.2024
PP
3202400196
FDN/2024/052
407,32
K.O.S. s.r.o.
34133861
Obec Očkov
00311871
05.03.2024
18.03.2024
19.03.2024
18.03.2024
PP
1241289
FDN/2024/051
888,00
Topset Solutions, s.r.o.
46919805
Obec Očkov
00311871
08.03.2024
14.03.2024
22.03.2024
20.03.2024
PP
9240365
FDN/2024/050
36,00
Topset Solutions, s.r.o.
46919805
Obec Očkov
00311871
11.03.2024
13.03.2024
21.03.2024
19.03.2024
PP
240103166
FDN/2024/049
125,50
Printmania s.r.o.
46046453
Obec Očkov
00311871
12.03.2024
13.03.2024
22.03.2024
13.03.2024
hotovosť
1531549111
FDN/2024/048
49,88
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
Obec Očkov
00311871
07.03.2024
12.03.2024
21.03.2024
19.03.2024
PP
8688997126
FDN/2024/047
1349,00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
Obec Očkov
00311871
01.03.2024
05.03.1503
15.03.2024
13.03.2024
PP
2024100195
FDN/2024/046
33,62
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
Obec Očkov
00311871
05.03.2024
06.03.2024
20.03.2024
18.03.2024
PP
8345042650
FDN/2024/045
453,61
ZSE Energia, a.s.
36677281
Obec Očkov
00311871
04.03.2024
06.03.2024
18.03.2024
14.03.2024
PP
8345042650
FDN/2024/044
22,56
Slovak Telekom, a.s.
35763469
Obec Očkov
00311871
01.03.2024
05.03.2024
18.03.2024
18.03.2024
inkaso
52906
FDN/2024/043
66,49
COOP Jednota Trnava, SD
00168921
Obec Očkov
00311871
13.02.2024
13.02.2024
22.02.2024
20.02.2024
PP
52905
FDN/2024/042
70,93
COOP Jednota Trnava, SD
00168921
Obec Očkov
00311871
13.02.2024
13.02.2024
22.02.2024
20.02.2024
PP
